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建平县卫生健康局本级部门预算(2025年)
发布日期:2025-04-03 信息来源:建平县
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第一部分  建平县卫生健康局部门预算公开管理文件

第二部分  建平县卫生健康局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第三部分  建平县卫生健康局2025部门预算表

第四部分  建平县卫生健康局2025年部门预算情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门预算公开管理文件 

建平县卫生健康局预算公开管理办法 根据《中华人民共和国预算法》和《转发财政部手机彩票网印发地方预决算公开操作规程的通知》(辽财预[2016]717 号等有关文件规定,建平县卫生健康局应依法依规公开本部门预算等信息,现制定本办法如下:

一、公开主体

建平县卫生健康局是部门预算信息公开的责任主体,负责公开本部门预算信息,并确保信息公开的及时、准确和完整。同时,根据财政部门统一要求,向财政部门反馈本部门预算信息公开情况。

二、公开原则

预决算公开的原则是:以公开为常态,不公开为例外,依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外,不得少公开、不公开应当公开的事项,保证公开内容全面、真实、完整。

三、公开时间和形式

建平县卫生健康局应于县财政局批复部门预算后二十日内,在政府网站公开本部门预算信息,并保持长期公开状态。

四、公开内容

建平县卫生健康局公开的预算为经财政部门批复的部门预算,由部门本级及所属单位预算组成,主要内容如下:

(一)公开文件

根据《预算法》和《操作规程》相关要求指定的本部门预算公开管理文件,包括公开原则、公开内容、公开方式、公开程序等。

(二)公开报表

根据《预算法》和《操作规程》,建平县卫生健康局应公开县财政局有关预算文件中所有报表。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目,一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。

建平县卫生健康局应将所有财政拨款安排的“三公”经费上下两年预算总额和分项数额向社会公开,其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

部分内容涉及国家机密的,在确保安全的前提下,按照下列原则处理:同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

(三)文字说明

在公开上述报表的同时,应当一并公开本单位职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明,并对专业性较强的名词进行解释。

1. 部门职责 。公开本单位承担的工作范围、工作任务和工作责任。

2. 机构设置。公开本单位及所属部门名单。

3. 预算收支增减变化 。对本年度与上年度预算安排情况进行对比分析,简要说明增减变化原因。

4. 机关运行经费安排情况 。说明本单位机关运行经费预算安排情况。机关运行经费是指部门的公用经费,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 政府采购情况 。公开本单位预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预算分项情况,并从采购范围角度分析本单位政府采购项目涉及的品目。年初预算未安排政府采购预算的,应文字说明没有政府采购预算。

6. “ 三公 ” 经费预算安排情况 。对本单位本年度“三公”经费预算总额及分项数额分别与上年度的预算数进行对比,并说明增减变化原因。

7. 手机彩票网国有资产占用情况 。公开本单位年度车辆购置预算。

8. 手机彩票网绩效目标情况 。说明本纳入预算绩效目标的项目数量和金额,以及编制绩效目标的项目覆盖率。

9. 专业名词解释 。按照部门预算管理要求,参照公开模板进行专业名词解释。

五、职责分工

办公室负责做好本单位预算信息公开工作。办公室根据文件要求制作预算公开文本,履行保密审查程序,办公室主任复核无误报分管领导审批。审批通过后,在规定时间将部门预算公开文件及时上传到政府门户网站,便于社会公众查询监督。

六、工作要求

(一)统一思想,加强组织。要严格贯彻落实《预算法》,按照《操作规程》的要求和“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则,及时、准确、全面地在政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本单位信息。

(二)落实责任,注重反馈。建平县卫生健康局是本部门预算信息公开的责任主体,要按照上级要求,切实履行预算信息公开的责任和义务。应按照相关要求,及时将本单位信息公开的情况提供县财政局(预算股)。将预决算公开纳入绩效考核范围,增强职能部门和相关人员责任。

(三)把握关切,及时回应。要加强社会反应评估和舆情引导,实事求是、准确、全面反映预算信息。要高度关注近期社会公众热议的焦点和热点问题,并对公开后的反应进行预判,做好应对预案;公开后,要跟踪舆情,主动引导,及时解疑释惑,避免公众误解。

本办法自发布之日起执行。

 

建平县卫生健康局

2025年1月16日

 

第二部分 建平县卫生健康局概况 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省确定的卫生和计划生育工作方针、政策、法律、法规;组织和拟订全县相关卫生和计划生育工作规范性文件,并组织实施。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,负责本地区卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二)负责制定疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题干预措施的实施,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)负责组织落实职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的卫生安全管理规范和政策措施,组织开展相关检测、调查和监督,负责传染病防治监督;配合省、市卫生和计划生育委员会开展食品安全风险监测、评估,组织开展食品安全手机彩票网标准备案工作,依法公布已备案食品食品安全手机彩票网标准。 

(四)负责拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和落实政策措施,指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善和落实基层运行新机制和乡村医生管理制度。加强预防出生缺陷,提高出生人口素质。

(五)负责组织落实医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督管理。执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施,执行卫生专业技术人员准入、资格标准,实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系;协助上级主管部门对职责范围内的医疗机构进行等级评审。

(六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)组织实施药物政策和基本药物制度,实施基本药物目录,落实基本药物采购、配送、使用的管理制度。

(八)落实生育政策,做好出生人口性别比综合治理工作,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。  

(九)建立计划生育利益导向机制,落实计划生育奖励扶助政策和特殊困难家庭扶助制度,促进计划生育家庭发展。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制。

(十)落实流动人口计划生育服务管理制度,建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十一)组织拟订卫生和计划生育人才发展规划,加强卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,落实住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

(十二)组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。落实医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)指导本地区卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,负责本地区人口基础信息统计上报和信息库管理建设工作。

(十五)负责拟订中医药事业的发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。   

(十六)负责县级保健对象的医疗保健工作,负责县直各部门有关干部医疗管理工作,负责县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十七)承担县深化医药卫生体制改革的日常工作。

(十八)承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入2024年部门预算编制范围的预算单位包括:建平县卫生健康局本级。


第三部分 建平县卫生健康局2025部门预算表 

一、部门收支预算总表 

二、部门收入预算总表  

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表(政府预算)

十二、支出经济分类预算表(部门预算)

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门(单位)整体绩效目标表

十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

 

第四部分 建平县卫生健康局2025部门预算情况说明 

一、2025年收支预算的总体情况及增减变化

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入24538.7千元、纳入预算管理的行政事业性收费0千元,本年收入合计24538.7千元,较上年减少2748.4千元,变动原因说明:2025年在职人数比上年少6人,工资及相应保险预算减少,人员经费预算减少;项目支出预算减少。支出包括:一般公共服务支出0千元、社会保障和就业支出1909.3千元、卫生健康支出21664.6千元,住房保障支出964.8千元,本年支出合计24538.7千元,较上年减少2748.4千元,变动原因说明:2025年在职人数比上年少6人,工资及相应保险预算减少,人员经费预算减少,项目支出预算减少.

二、手机彩票网2025年机关运行经费预算安排情况说明

2025年机关运行经费安排456.6千元,其中:公用取暖费156.5千元、公务费300.1千元(其中:办公费57千元、印刷费0千元、邮电费20千元、差旅费10千元、日常维修(护)费0千元、水电费25千元、物业管理费0千元、会议费0千元、培训费0千元、公务接待费5千元、其他交通费用144千元、其他商品服务支出19.1千元、离退休公用经费0千元、公务用车运行维护费20千元。)

三、政府采购情况

2025年安排政府采购预算0千元,其中货物0千元,服务0千元,工程0千元。

四、“三公”经费预算情况

按照中央及省委、省政府手机彩票网厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出。2025年“三公”经费预算数25千元,与上年持平,其中:公务接待费5千元,与上年持平。公务用车购置及运行费20千元,全部为运行费,与上年相比增加0千元;无因公出国(境)费。

五、国有资产占用情况

2025年年初预算购置车辆 0台,金额 0 千元。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求, 2025年应编制绩效目标的项目共11个,实际编制绩效目标的项目共11个,涉及资金13440.8万元,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%。

 

第五部分  名词解释 

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

10、基层医疗卫生机构事务支出:反映用于基层医疗卫生机构的支出。

11、公共卫生支出:反映疾控、卫生监督、妇幼保健、精神卫生等支出。

12、计划生育事务支出:反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

13.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  建平县卫生健康局本级2025年度预算批复表