目 录
第一部分 建平县退役军人事务局部门预算公开管理文件
第二部分 建平县退役军人事务局概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第三部分 建平县退役军人事务局2025年部门预算表
第四部分 建平县退役军人事务局2025 年部门预算情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门预算公开管理文件
建平县退役军人事务局预算公开管理办法 根据《中华人民共和国预算法》和《转发财政部手机彩票网印发地方预决算公开操作规程的通知》(辽财预[2016]717 号等有关文件规定,建平县退役军人事务局应依法依规公开本部门预算等信息,现制定本办法如下:
一、公开主体
建平县退役军人事务局是部门预算信息公开的责任主体,负责公开本部门预算信息,并确保信息公开的及时、准确和完整。同时,根据财政部门统一要求,向财政部门反馈本部门预算信息公开情况。
二、公开原则
预决算公开的原则是:以公开为常态,不公开为例外,依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外,不得少公开、不公开应当公开的事项,保证公开内容全面、真实、完整。
三、公开时间和形式
建平县退役军人事务局应于县财政局批复部门预算后二十日内,在政府网站公开本部门预算信息,并保持长期公开状态。
四、公开内容
建平县退役军人事务局公开的预算为经财政部门批复的部门预算,由部门本级及所属单位预算组成,主要内容如下:
(一)公开文件
根据《预算法》和《操作规程》相关要求指定的本部门预算公开管理文件,包括公开原则、公开内容、公开方式、公开程序等。
(二)公开报表
根据《预算法》和《操作规程》,建平县退役军人事务局应公开县财政局有关预算文件中所有报表。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目,一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。
建平县退役军人事务局应将所有财政拨款安排的“三公”经费上下两年预算总额和分项数额向社会公开,其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。
部分内容涉及国家机密的,在确保安全的前提下,按照下列原则处理:同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。
(三)文字说明
在公开上述报表的同时,应当一并公开本单位职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明,并对专业性较强的名词进行解释。
1. 部门职责 。公开本单位承担的工作范围、工作任务和工作责任。
2. 机构设置。公开本单位及所属部门名单。
3. 预算收支增减变化 。对本年度与上年度预算安排情况进行对比分析,简要说明增减变化原因。
4. 机关运行经费安排情况 。说明本单位机关运行经费预算安排情况。机关运行经费是指部门的公用经费,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5. 政府采购情况 。公开本单位预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预算分项情况,并从采购范围角度分析本单位政府采购项目涉及的品目。年初预算未安排政府采购预算的,应文字说明没有政府采购预算。
6. “ 三公 ” 经费预算安排情况 。对本单位本年度“三公”经费预算总额及分项数额分别与上年度的预算数进行对比,并说明增减变化原因。
7. 手机彩票网国有资产占用情况 。公开本单位年度车辆购置预算。
8. 手机彩票网绩效目标情况 。说明本纳入预算绩效目标的项目数量和金额,以及编制绩效目标的项目覆盖率。
9. 专业名词解释 。按照部门预算管理要求,参照公开模板进行专业名词解释。
五、职责分工
办公室负责做好本单位预算信息公开工作。办公室根据文件要求制作预算公开文本,履行保密审查程序,办公室主任复核无误报分管领导审批。审批通过后,在规定时间将部门预算公开文件及时上传到政府门户网站,便于社会公众查询监督。
六、工作要求
(一)统一思想,加强组织。要严格贯彻落实《预算法》,按照《操作规程》的要求和“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则,及时、准确、全面地在政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本单位信息。
(二)落实责任,注重反馈。建平县退役军人事务局是本部门预算信息公开的责任主体,要按照上级要求,切实履行预算信息公开的责任和义务。应按照相关要求,及时将本单位信息公开的情况提供县财政局(预算股)。将预决算公开纳入绩效考核范围,增强职能部门和相关人员责任。
(三)把握关切,及时回应。要加强社会反应评估和舆情引导,实事求是、准确、全面反映预算信息。要高度关注近期社会公众热议的焦点和热点问题,并对公开后的反应进行预判,做好应对预案;公开后,要跟踪舆情,主动引导,及时解疑释惑,避免公众误解。
本办法自发布之日起执行。
建平县退役军人事务局
2025年1月16日
第二部分 建平县退役军人事务局概况
一、主要职责
(1)拟定手机彩票网手机彩票网退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
(2)负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
(3)组织指导退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军家属就业创业。组织指导军供服务保障工作。
(4)会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。
(5)组织协调落实移交地方的离休退休军人,符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
(6)组织指导伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。
(7)组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,落实国家手机彩票网国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
(8)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
(9)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
(10)承担县双拥工作领导小组、县军队转业干部安置工作领导小组、县退伍军人和军队离退休干部安置领导小组的日常工作。
(11)完成县委、县政府和县人民武装部交办的其他任务。
(12)职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
2.机构情况,包括当年变动情况及原因。
建平县退役军人事务局成立于2019年2月,县政府工作部门,为正科级,内设机构有:办公室、移交安置科、拥军优抚科、思想政治与权益维护科。单位新成立,机构情况本年无变动。
3.人员情况,包括当年变动情况及原因。
建平县退役军人事务局核定行政编制7名,行政工勤1名,年末实际人数7人,本年人员无变动。
二、部门预算单位构成
纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括:建平县退役军人事务局。
第三部分 建平县退役军人事务局2025年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表(政府预算)
十二、支出经济分类预算表(部门预算)
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门(单位)整体绩效目标表
十七、部门预算项目(政策)绩效目标表
第四部分 建平县退役军人事务局2025年部门预算情况说明
一、2025年收支预算的总体情况及增减变化
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入23367.2千元、纳入预算管理的行政事业性收费0千元,本年收入合计23367.2千元,较上年增加1377千元,变动原因说明:优抚金、一次性经济补助金等项目提标,项目金额增加。支出包括:一般公共服务支出0千元、社会保障和就业支出22558.7千元、住房保障支出71.1千元,卫生健康支出737.4千元,本年支出合计23367.2千元,较上年增加1377千元,变动原因为:优抚金、一次性经济补助金等项目提标,项目金额增加。
二、手机彩票网2025年机关运行经费预算安排情况说明
2025年机关运行经费安排25.5千元,其中:公用取暖费4.2千元、公务费21千元(其中:办公费10千元、印刷费0千元、咨询费0千元、手续费0千元、邮电费7.2千元、差旅费0千元、日常维修(护)费3千元、水电费0千元、物业管理费0千元、会议费0千元、培训费0千元、公务接待费0.8千元、其他交通费用0千元、其他商品服务支出0千元)、离退休公用经费0.3千元、公务用车运行维护费0千元。
三、政府采购情况
2025年安排政府采购预算0千元,其中货物0千元,服务0千元,工程0千元。
四、“三公”经费预算情况
按照中央及省委、省政府手机彩票网厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出。2025年“三公”经费预算数0.8千元,较上减少0.2千元,其中:公务接待费0.8千元,公务用车购置及运行费0千元,与上年相比增加(减少)0千元 ;无因公出国(境)费。
五、国有资产占用情况
2025年年初预算购置车辆 0台,金额 0 千元。
六、项目预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求,2025年应编制绩效目标的项目共14个,实际编制绩效目标的项目共14个,涉及资金2246.25万元,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.困难退役军人救助基金:指用于对本县困难退役军人群体特殊情况的救助性支出。
5.优抚事业补助资金:指用于烈士纪念设施、光荣院、优抚医院、军供站等优抚事业单位维修改造、设备购置更新、环境整治美化、重点专业科室建设及陈展宣传等支出。
6.军队离退休干部安置经费:指用于军队移交给地方的离退休干部相关工作安排的支出。
7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。