目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 绩效评价表
第一部分 部门概况
一、主要职责
建平县城乡建设档案馆隶属建平县住局,全额拨款事业单位,本单位主要负责城乡规划区域的建筑工程技术档案的业务指导;负责接收、整理、保管建筑工程技术档案和有关资料;负责发放《辽宁省城市建设档案合格证》;负责编制档案、编制工程竣工图、建设工程录像及照片拍摄、现场技术咨询等,为城市规划、建设、管理和经济发展服务。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2023年部门决算编制范围的二级预算单位:无
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计73.51万元,包括:
1.财政拨款收入73.51万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入73.51万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收0万元,占收入总计的0%。主要是XX等收入。
3.事业收入0万元,占收入总计的0%。主要是XX等收入。
4.经营收入0万元,占收入总计的0%。主要是XX等收入。
5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。主要是XX等收入。
6.其他收入0万元,占收入总计的0%。主要是XX等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。主要是XX等。
8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%。主要是XX等。
与上年相比,今年收入减少1.58万元,降低2.1%,主要原因:压减支出。
(二)支出总计XX万元,包括:
1.基本支出73.51万元,占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出66.71万元,对个人和家庭的补助支出0.56万元,商品和服务支4.24万元。
2.项目支出2万元,占支出总计的2.7%。主要档案维护业务支出。
3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。
4.经营支出0万元,占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。
与上年相比,今年支出减少2万元,降低50%,主要原因:压减支出。
(三)年末结转和结余0万元。
主要是XX等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加(减少)XX万元,增长(降低)XX%,主要原因:一是XX;二是XX……。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2023年度财政拨款支出73.51万元,其中:基本支出71.51万元,项目支出2万元。与上年相比,财政拨款支出减少1.58万元,降低2.1%,主要原因:压减支出。与年初预算相比,2023年度财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的50%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出73.51万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出XX万元,占XX%;……。
1.一般公共服务支出XX万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。
(2)……。
2.……。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,按支出功能分类科目分,包括:……。
1.……
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,按支出功能分类科目分,包括:……。
1.……
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2万元,完成全年预算的100%,决算数小于(大于)全年预算数的主要原因是XX。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费2万元。
1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的XX%。完成全年预算的XX%,决算数小于(大于)全年预算数的主要原因是XX。2023年参加出国(境)团组XX个,累计XX人次,主要为参加XX团等。2023年因公出国(境)费比上年减少(增加)XX万元,下降(增长)XX%,主要是XX等原因。
2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的XX%。完成全年预算的XX%,决算数小于(大于)全年预算数的主要原因是XX。2023年国内公务接待累计XX批次、XX人、XX万元,主要用于XX等;其中外事接待累计XX批次、XX人、XX万元,主要用于XX等。2023年公务接待费比上年减少(增加)XX万元,下降(增长)XX%,主要是XX等原因。
3.公务用车购置及运行费2万元,占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的XX%,决算数小于(大于)全年预算数的主要原因是XX。比上年减少(增加)XX万元,下降(增长)XX%,主要是XX等原因。
其中:公务用车购置费0万元,主要用于XX等,当年购置公务用车XX辆。公务用车运行维护费2万元,主要用于等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出73.51万元,其中:人员经费67.27万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费8.24万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年增加(减少)XX万元,增长(降低)XX%,主要原因是XX。
(二)政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出XX万元,政府采购工程支出XX万元,政府采购服务支出XX万元。授予中小手机彩票网合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%,其中:授予小微手机彩票网合同金额XX万元,占中小手机彩票网采购支出总额的XX%;货物采购授予中小手机彩票网合同金额占货物支出金额的XX%;工程采购授予中小手机彩票网合同金额占工程支出金额的XX%;服务采购授予中小手机彩票网合同金额占服务支出金额的XX%。
(三)国有资产占用情况。
截至2023年12月31日,共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是业务用车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0X台(套)。
(四)预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个(其中:一般公共预算项目1个,政府性基金预算项目0个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金2万元(其中:一般公共预算资金2万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到100%(备注:原则上该比例应为100%,本括号中内容仅为提示,不需公开),自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)69分。
组织对XX个单位开展整体绩效自评,涉及资金XX万元,自评平均分86.7分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对 “XX”“XX” 等XX 个项目开展了部门评价,涉及资金XX万元(其中:一般公共预算资金XX万元,政府性基金预算资金XX万元,国有资本经营预算资金XX万元)。从评价情况来看,... ...(请简要说明)。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2023年度部门决算中反映
XXX、XXX等X个项目绩效自评结果。
(1)“XXX”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分XX分。项目全年预算数为XX万元,执行数为XX万元,完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况:一是XX;二是XX。发现的主要问题及原因:一是XX;二是XX。下一步改进措施:一是XX;二是XX。
(2)“XXX”项目自评综述:……。
……
《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
4.财政评价结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释)……
第四部分 2023年度部门决算表
第四部分 附件
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 档案管理专项业务经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 建平县住房和城乡建设局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 建平县城乡建设档案馆- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 4 | 全年执行数(万元) | 2 | 执行率 | 50.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
确保单位正常运转 | 保障单位整体支出,采取有效防护措施,保证档案资料安全。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 整理文稿字数 | >= | 100 | 字 | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||
话题总阅读量 | = | 80 | 人次 | 80 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 | ||||||||||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||
可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 5 | 减分项 | 26 | 绩效自评总得分 | 69 |
部门(单位)整体绩效自评表 (2023年度) | ||||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 061002建平县城乡建设档案馆-211322000 | |||||||||||||||||
部门年初预算收入金额(万元) | 70.25 | |||||||||||||||||
部门年初预算支出金额(万元) | 70.25 | |||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额(万元) | 项目执行金额(万元) | 项目执行率 | 分值 | 得分 | ||||||||||||
部门预算基本支出人员经费(其他) | 0 | 0 | 0.00% | 13.3 | 0 | |||||||||||||
部门预算基本支出公用经费(保运转) | 4.24 | 4.24 | 100.00% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||||
部门预算基本支出人员经费(刚性) | 66.01 | 66.01 | 100.00% | 13.4 | 13.4 | |||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | ||||||||||||||||
保证单位正常运行,为社会提供服务。 | 保障单位整体支出,维护馆藏档案资料安全,为城市经济发展提供良好服务。 | |||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | ||||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||
基础管理 | 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | |||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||
社会效应 | 社会效益 | 平台及网络设备无障碍运行情况 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 10 | 10 | |||||||||||
社会公众满意度 | 科技服务群众总体满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||
可持续性 | 创新驱动发展 | 推进住建领域标准编制和重点规划谋划 | 完善制度 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
总评价得分 | 86.70 |