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建平县乡村振兴事务服务中心2022年度部门决算
发布日期:2023-09-08 信息来源:建平县
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第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件


第一部分 部门概况

 

一、主要职责

(一)贯彻落实国家和省市县有关巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的方针政策和法律法规,为全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作提供服务保障。

(二)负责全县防返贫监测系统建设,对防返贫监测信息系统进行统计和动态监测工作。

(三)负责指导、检查、监督全县产业项目和衔接推进乡村振兴补助资金使用和管理工作。

(四)协调省、市驻村工作队驻村扶贫的服务工作。

(五)负责对全县扶贫政策落实、资金使用、扶贫责任落实情况开展督查、巡查工作;负责全县脱贫成效考核、评估工作;配合县纪委(监委),县委、县政府督查室开展的督查、检查和执纪问责工作。

(六)完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入建平县乡村振兴事务服务中心2022年度部门决算编制范围的预算单位包括:建平县乡村振兴事务服务中心一个单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计647.86万元,包括:

1.财政拨款收入647.86万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入647.86万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。

6.其他收入0万元,占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%。

与上年相比,今年收入增加90.74万元,增长16.29%,主要原因:一是本年度扶贫中心人员增加,日常公用经费增加;二是人员工资浮动,人员经费增加。

(二)支出总计647.86万元,包括:

1.基本支出647.86万元,占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出618.34万元,对个人和家庭的补助支出0万元,商品和服务支出28.38万元,资本性支出1.14万元。

2.项目支出0万元,占支出总计的0%。

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。

4.经营支出0万元,占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。

与上年相比,今年支出增加90.74万元,增长16.29%,主要原因:一是本年度扶贫中心人员增加,日常公用经费增加;二是人员工资浮动,人员经费增加。

(三)年末结转和结余0万元。

与上年相比,今年结转结余0万元,无变化。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2022年度财政拨款支出647.86万元,其中:基本支出647.86万元,项目支出0万元。与上年相比,财政拨款支出增加90.74万元,增长16.29%,主要原因:一是本年度扶贫中心人员增加,日常公用经费增加;二是人员工资浮动,人员经费增加。与年初预算相比,2022年度财政拨款支出完成年初预算的96.23%,其中:基本支出完成年初预算的96.23%,无项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出647.86万元,按支出功能分类科目分,包括:社会保障和就业支出64.23万元,占9.91%;农林水支出536.80万元,占82.86%;住房保障支出46.82万元,占7.23%。

1.社会保障和就业支出64.23万元,具体包括:

社会保障和就业支出(类)财政事务(款)行政运行(项)64.23万元,主要是机关事业单位养老保险缴费等支出,完成年初预算的87.01%,决算数小于年初预算数的原因主要是本年度人员调整,经费减少。

2.农林水支出536.80万元,具体包括:

农林水支出(类)财政事务(款)行政运行(项)536.80万元,主要是基本工资、津贴补贴、绩效工资商品和服务、资本性支出等支出,完成年初预算的98.23%,决算数小于年初预算数的原因主要是本年度人员调整,经费减少。

3.住房保障支出46.82元,具体包括:

住房保障支出(类)财政事务(款)行政运行(项)46.82万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的88.46%,决算数小于年初预算数的原因主要是本年度人员调整,经费减少。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.99万元,完成全年预算的100%。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.99万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2022年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

2.公务接待费0.99万元,占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%。2022年国内公务接待累计21批次、248人、0.99万元,主要用于上级部门业务工作检查等;其中外事接待累计0批次、0人、0万元,。2022年公务接待费比上年增加0.01万元,增长1.02%,主要是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接业务调研检查增加等原因。

3.公务用车购置及运行费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

其中:公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出647.86万元,其中:人员经费618.34万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费29.52万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出647.86万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年增加90.74万元,增长16.29%,主要原因是本年度扶贫中心人员增加,日常公用经费增加。

(二)政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小手机彩票网合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微手机彩票网合同金额0万元,占中小手机彩票网采购支出总额的0%;货物采购授予中小手机彩票网合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小手机彩票网合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小手机彩票网合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2022年12月31日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个(其中:一般公共预算项目1个,政府性基金预算项目0个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金647.86万元(其中:一般公共预算资金647.86万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)97.52分。

组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金647.86万元,自评平均分97.52分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对建平县乡村振兴事务服务中心基本支出1个项目开展了部门评价,涉及资金647.86万元(其中:一般公共预算资金647.86万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元)。从评价情况来看,绩效目标合理,指标明确,严格按照各项工作的绩效目标,将绩效目标进行细化、量化、可衡量,2022年已全部完成绩效目标任务。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

3.部门评价结果。

保证了建平县乡村振兴事务服务中心正常办公需求,保障了业务正常开展,财政资金严格按照预算支出科目进行使用,资金使用绩效良好,达到了预期目标。

4.财政评价结果。

财政审核通过

 


第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释)……


 

第四部分 2022年度部门决算表



第五部分   附件

部门(单位)整体绩效自评表
(2022年度)
部门(单位)名称048001建平县扶贫开发服务中心本级-211322000
部门年初预算收入金额(万元)673.25
部门年初预算支出金额(万元)673.25
年度主要任务对应项目项目下达金额(万元)项目执行金额(万元)项目执行率分值得分
部门预算基本支出人员经费703.23618.3487.92%2017.58
部门预算基本支出公用经费29.5229.52100.00%2020
年度目标年初总体目标全年完成情况
主要用于保障人员工资福利足额发放,单位正常办公和业务运转,完成日常工作任务。主要用于保障人员工资福利足额发放,单位正常办公和业务运转,完成日常工作任务。
绩效指标一级指标二级指标三级指标运算符号指标值度量单位全年完成值完成程度分值得分偏差原因分析改进措施
经费保障原因分析制度保障原因分析人员保障原因分析硬件条件保障原因分析其他原因分析
履职效能重点工作履行情况重点工作办结率=100%10013.53.5





整体工作完成情况总体工作完成率=100%10013.33.3





工作完成及时率=100%10013.33.3





工作质量达标率=100%10013.33.3





基础管理依法行政能力
管理规范
全部或基本达成预期指标100%-80%(含)13.33.3





综合管理水平
管理规范
全部或基本达成预期指标100%-80%(含)13.33.3





预算执行预算执行效率结转结余变动率<=0%011.61.6





预算调整率<=5%511.81.8





预算执行率=100%96.20.961.61.536



本年度内由于建平县扶贫开发服务中心人员变动,人员变动,导致基本支出人员经费变动,预算执行率降低。其他:通过加强预算编制管理,进一步优化预算支出,同时加强预算执行管理,提高预算资金执行情况。
管理效率预算编制管理预算绩效目标覆盖率=100%10010.70.7





预算监督管理预决算公开情况
全部公开
全部或基本达成预期指标100%-80%(含)10.70.7





预算收支管理预算收入管理规范性
管理规范
全部或基本达成预期指标100%-80%(含)10.70.7





预算支出管理规范性
管理规范
全部或基本达成预期指标100%-80%(含)10.70.7





财务管理内控制度有效性
制度有效
全部或基本达成预期指标100%-80%(含)10.70.7





资产管理固定资产利用率=100%10010.80.8





业务管理政府采购管理违法违规行为发生次数=0010.70.7





运行成本成本控制成效“三公”经费变动率<=0%012.52.5





在职人员控制率<=100%10012.52.5





社会效应服务对象满意度受益对象满意度>=100%10011010





社会公众满意度当地群众总体满意度>=100%10011010





可持续性创新驱动发展服务振兴发展内部工作机制建立情况
振兴发展
全部或基本达成预期指标100%-80%(含)155





总评价得分97.52


预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)
项目(政策)名称
主管部门
实施单位
项目预算金额(万元)
全年执行数(万元)
执行率
年度总体目标年初设定目标全年实际完成情况


绩效指标一级指标二级指标三级指标年度目标值全年
完成值
完成程度分值得分未完成原因分析改进措施
运算
符号
内容度量
单位
经费保障制度保障人员保障硬件条件保障其他原因说明



































































































































































指标自评得分小计
预算执行率得分
减分项
绩效自评总得分

 

建平县乡村振兴事务服务中心2022年度部门决算公开表