目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)宣传贯彻执行党和国家的一系列重大方针政策,忠实履行党报职责,传播新闻和其它信息,促进建平社会经济文化发展。
(二)努力探索勇于创新,不断改进和提高新闻采编的方法手段和模式。
(三)传递党的声音,反映社情民意,聚焦热点难点问题,疏导公众情绪。
(四)在县委、县政府的正确领导下,以政治家办报(刊)为基准,以科学发展观为统领,坚持以“团结、稳定、鼓劲”和“三贴近”为原则,不断创新。
(五)围绕全县工作大局,充分发挥“一报一刊”舆论主阵地作用,为全县经济社会平稳较快发展,构建和谐建平,推进新农村建设提供强有力的精神动力、思想保证、舆论支持和文化条件。
(六)为县委、县政府工作大局发挥好舆论导向作用,发挥喉舌作用。
(七)承办县委、县政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
建平县新闻宣传中心
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计172.09万元,包括:
1.财政拨款收入172.09万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入172.09万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。主要是XX等收入。
3.事业收入0万元,占收入总计的0%。主要是XX等收入。
4.经营收入0万元,占收入总计的0%。主要是XX等收入。
5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。主要是XX等收入。
6.其他收入0万元,占收入总计的0%。主要是XX等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。主要是XX等。
8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%。主要是XX等。
与上年相比,今年收入增加12.07万元,增长9%,主要原因:一是人员增加;二是经费增加。
(二)支出总计172.09万元,包括:
1.基本支出112.83万元,占支出总计的65%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出103.73万元,对个人和家庭的补助支出1.13万元,商品和服务支出7.97万元。
2.项目支出59.26万元,占支出总计的35%。主要包括经费、管理费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。主要包括等业务支出。
4.经营支出0万元,占支出总计的0%。主要包括等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。
与上年相比,今年支出增加12.07万元,增长(降低)9%,主要原因:一是人员增加;二是经费增加。
(三)年末结转和结余XX万元。
主要是XX等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加(减少)XX万元,增长(降低)XX%,主要原因:一是XX;二是XX……。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2022年度财政拨款支出172.09万元,其中:基本支出112.83万元,项目支出59.26万元。与上年相比,财政拨款支出增加12.07万元,增长9%,主要原因:一是人员增加;二是经费增加。与年初预算相比,2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出172.09万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出139.15万元,占33%;……。
1.一般公共服务支出139.15万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)139.15万元,主要是基本支出人员经费等支出,完成年初预算的100%。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出XX万元,按支出功能分类科目分,包括:……。
1.……
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出XX万元,按支出功能分类科目分,包括:……。
1.……
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2万元,完成全年预算的100%,决算数小于(大于)全年预算数的主要原因是XX。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费2万元。
1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的XX%。完成全年预算的XX%,决算数小于(大于)全年预算数的主要原因是XX。2022年参加出国(境)团组XX个,累计XX人次,主要为参加XX团等。2022年因公出国(境)费比上年减少(增加)XX万元,下降(增长)XX%,主要是XX等原因。
2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的XX%,决算数小于(大于)全年预算数的主要原因是XX。2022年国内公务接待累计XX批次、XX人、XX万元,主要用于XX等;其中外事接待累计XX批次、XX人、XX万元,主要用于XX等。2022年公务接待费比上年减少(增加)XX万元,下降(增长)XX%,主要是XX等原因。
3.公务用车购置及运行费2万元,占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%。其中:公务用车购置费XX万元,主要用于XX等,当年购置公务用车XX辆。公务用车运行维护费2万元,主要用于公车维护等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出112.83万元,其中:人员经费104.86万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费7.97万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出172.09万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年增加12.07万元,增长29%,主要原因是人员增加,经费增加。
(二)政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出XX万元,政府采购工程支出XX万元,政府采购服务支出XX万元。授予中小手机彩票网合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%,其中:授予小微手机彩票网合同金额XX万元,占中小手机彩票网采购支出总额的XX%;货物采购授予中小手机彩票网合同金额占货物支出金额的XX%;工程采购授予中小手机彩票网合同金额占工程支出金额的XX%;服务采购授予中小手机彩票网合同金额占服务支出金额的XX%。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车XX辆,主要领导干部用车XX辆,机要通信用车XX辆,应急保障用车XX辆,执法执勤用车XX辆,特种专业技术用车XX辆,离退休干部用车XX辆,其他用车XX辆,其他用车主要是……;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)XX台(套)。
(四)预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目4个(其中:一般公共预算项目4个,政府性基金预算项目XX个,国有资本经营预算项目XX个),涉及资金XX万元(其中:一般公共预算资金XX万元,政府性基金预算资金XX万元,国有资本经营预算资金XX万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)98.64分。
组织对XX个单位开展整体绩效自评,涉及资金XX万元,自评平均分XX分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“XX”“XX”等XX 个项目开展了部门评价,涉及资金XX万元(其中:一般公共预算资金XX万元,政府性基金预算资金XX万元,国有资本经营预算资金XX万元)。从评价情况来看,... ...。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度省直部门决算中反映中心经费、管理费等4个项目绩效自评结果。
(1)“中心经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成率100%
(2)“部门预算基本支出公用经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分9.68分。项目全年预算数为8.23万元,执行数为7.97万元,完成预算的96.84%。项目绩效目标完成情况:完成率96.84%。
(3)“中心网站域名管理费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分9.76分。项目全年预算数为5万元,执行数为4.88万元,完成预算的97.69%。项目绩效目标完成情况:完成率97.69%。
(4)“部门预算基本支出人员经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分9.2分。项目全年预算数为113.95万元,执行数为104.85万元,完成预算的92.02%。项目绩效目标完成情况:完成率92.02%。
《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
4.财政评价结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释)……
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件